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兰石重装 (603169.SH)2018年度业绩盈转亏至15.11亿元

2019年04月12日 18时10分

格隆汇4月12日丨兰石重装 (603169.SH)发布2018年年度报告,实现营业总收入25.47亿元,同比减少14.68%;实现归属于上市公司股东的净亏损15.11亿元,去年同期则为净利润898.87万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损15.31亿元,去年同期则为净亏损609.37万元;基本每股亏损1.4367元,不派息。

公司本期净利润大幅减少的主要原因为:

1、公司受上下游两端的双重挤压,产品毛利率急剧下滑。一方面,公司受行业产能过剩的影响,市场需求不足、全行业业绩增长乏力、竞争激烈、产品订货价格持续走低。另一方面,受供给侧结构性改革、淘汰钢铁落后产能的影响,原材料钢材价格持续上涨;

2、公司作为甘肃省省属国有控股上市骨干企业,积极响应省委省政府的决策部署,于2014年底率先垂范完成兰州新区出城入园产业升级项目建设,同时,公司于2017年完成了青岛核电厂房建设、新疆建厂等项目建设,项目建成后产能大幅提升,随后固定资产折旧、银行借款及财务费用、人工成本等固定成本大幅上升。近几年,公司为了快速提高产能利用率水平、稳定职工队伍,在行业投资减缓的大环境下,在保持提高原有市场份额的同时,积极争取订单,策略性调整经营思路来拓展新业务新市场领域,使产能得以有效释放,实现了生产经营秩序的平稳过渡。在此过程中,存在部分订单质量不高、合同价格较低等情况,加之公司合同订单执行周期长,本期恰处于该部分设备的陆续出产期,累积摊销固定成本过大、成本滞后效应显现,导致营业成本增加幅度较大;

3、一方面受金融行业信贷紧缩政策及金融机构风险防控加强等因素影响,银行贷款收紧,贷款利率大幅增长,导致公司融资成本增加。同时,公司为防范财务风险,以融资租赁等方式取得部分中长期融资以置换部分短期借款,先行支付的租赁服务费、手续费等费用较高。另一方面公司因“出城入园”等投资项目的实施、设备制造业务量的增加、EPC工程总包项目的实施导致银行借款大幅增加,以上因素造成本期期间费用增幅较大;

4、公司受市场低迷的持续影响以及上下游(上游供应商先款后货,下游客户回款不畅)两端的双重挤压,部分订单质量不高、合同价格较低。同时因公司设备在手订单量大、订单执行周期长,分摊固定费用较高,部分在制产品出现减值迹象;受金融行业信贷紧缩政策影响,业主普遍资金比较紧张,公司应收款项回款难度增加。公司为夯实资产和经营基础、化解经营风险,于2018年末对在产品进行了减值测试,计提了存货跌价准备3.76亿元;对应收款项进行了分析和清理,计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元。